問題已解決

4月開的發(fā)票開錯了,這個月來紅沖,會計分錄怎么寫呢,還有4月的增值稅這個月要交,還是按實(shí)際的數(shù)據(jù)填嗎,紅沖稅費(fèi)在這個月減這個月的稅費(fèi)是吧

84784962| 提問時間:2023 07/11 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)
2023 07/11 16:28
郭老師
2023 07/11 16:28
可以抵扣當(dāng)月的證書銷售額。
84784962
2023 07/11 16:37
就是填增值稅申報還是要把這個開錯的數(shù)據(jù)填上去是吧
郭老師
2023 07/11 16:40
對的,是的,需要申報。
84784962
2023 07/11 16:48
分錄是這樣嗎老師
郭老師
2023 07/11 16:48
你好,把這個主營業(yè)務(wù)收入放到貸方負(fù)數(shù)。
84784962
2023 07/11 16:58
是這樣嗎?
郭老師
2023 07/11 17:00
是的對的是的對的是。
84784962
2023 07/11 17:04
好的謝謝
郭老師
2023 07/11 17:08
不用客氣,工作愉快
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