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你好 老師 2022年度研發(fā)費(fèi)用(已轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費(fèi)用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費(fèi)用在23年度怎么處理?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

84784993| 提問時間:2023 07/11 15:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,借銀行存款等 貸利潤分配-未分配利潤】
2023 07/11 15:08
84784993
2023 07/11 15:13
老師意思是可以在本年度直接沖銷?
宋生老師
2023 07/11 15:26
你好!本身是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益的
84784993
2023 07/11 15:31
借:應(yīng)付 貸:研發(fā)支出 (不需要研發(fā)費(fèi)用過渡嗎?
宋生老師
2023 07/11 15:32
你好!是要用管理費(fèi)用過渡才對
84784993
2023 07/11 15:53
老師能寫下分錄嘛
宋生老師
2023 07/11 15:58
你好,借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整待研發(fā)支出。
84784993
2023 07/11 16:36
所得稅匯算清繳需要更正申報(bào)嗎?
宋生老師
2023 07/11 16:37
你好這個是要更正的。
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