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老師好,我們做完審計調(diào)整事項,怎么調(diào)賬調(diào)報表,有往來的重分類。

84784947| 提問時間:2023 07/11 12:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 往來科目重分類調(diào)整是不需要編制會計分錄的
2023 07/11 12:18
84784947
2023 07/11 12:19
但是報表不平,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系也對不上
小菲老師
2023 07/11 12:19
同學,你好 報表不平?是哪里不平
84784947
2023 07/11 12:27
未分配利潤差個四萬多,
小菲老師
2023 07/11 12:28
同學,你好 嗯,這個直接錄入
84784947
2023 07/11 14:14
麻煩老師說些這些咋調(diào)整
小菲老師
2023 07/11 14:15
同學,你好 比如實收資本調(diào)整,你賬上是多少??
84784947
2023 07/11 14:19
借方那些都是要調(diào)整的金額,你說往來科目重分類不用調(diào),那實收資本怎么調(diào)呢,實收資本要調(diào)到其他應收應付里面,這樣不就是不平衡了么
小菲老師
2023 07/11 14:21
同學,你好 比如實收資本調(diào)整,你賬上是多少?? 為什么審計要調(diào)整這個金額,理由是什么??
84784947
2023 07/11 14:43
賬上金額就是表格上的數(shù)字1439700,理由是往來款不算是投資款所以要調(diào)整
小菲老師
2023 07/11 14:43
同學,你好 好的,實收資本調(diào)整分錄 借:實收資本1439700 貸:其他應付款1439700
84784947
2023 07/11 14:45
這樣豈不是其他應付調(diào)了,那你說的重分類不影響往來科目指的是什么呢?其他涉及的其他應收應付都不調(diào)?請看表格上的調(diào)整事項
小菲老師
2023 07/11 14:46
同學,你好 你是實收資本做錯了,這個要調(diào)整的 會計報表的重分類,調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細帳和總帳,只調(diào)整報表科目余額,具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當 資產(chǎn)類 往來會計科目期末出現(xiàn) 貸方余額 時,這時不再是債權而是一種債務, 應重新分類到負債類科目 ;反之,當 負債類 往來科目期末出現(xiàn) 借方余額 時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到 資產(chǎn)類科目 中去。
84784947
2023 07/11 14:51
我就想知道我那些表格上的數(shù)據(jù)都咋調(diào)整,分錄怎么做,報表能平衡。能解決實際問題不,發(fā)那些不也沒用?追問次數(shù)就這么少,不解決根本問題?
小菲老師
2023 07/11 14:54
同學,你好 這個審計調(diào)整事項要一個一個調(diào)整,要知道理由,才可以調(diào)整,你直接發(fā)一個表來,是調(diào)整不了的 剛才說了實收資本,現(xiàn)在說應付賬款,這個為什么要調(diào),原因是什么??涉及幾個客戶?
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