問題已解決

老師。能讓新新老師回復(fù)問題嗎。因?yàn)樽蛱鞗]問完。沒權(quán)限了

84784978| 提問時(shí)間:2023 07/11 08:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你把問題描述好; 如果昨天問了這個(gè)老師的; 你把昨天的問題截圖 +@具體老師; 描述好; 這樣才有對(duì)應(yīng)的老師回復(fù)你 ;因?yàn)槊總€(gè)老師每天回復(fù)很多問題; 你不描述清楚問題; 到時(shí)怕沒有老師回復(fù)你;耽誤你的時(shí)間!
2023 07/11 08:58
84784978
2023 07/11 09:01
增值稅都是自動(dòng)帶出來的。為啥提示這個(gè)呢
meizi老師
2023 07/11 09:02
你好;你有代開發(fā)票嗎 ? 或者是 開5%的票據(jù)沒有;? 看提示里面 顯示你們可能開了鑒證咨詢方面的業(yè)務(wù); 你 核實(shí)下??
84784978
2023 07/11 09:03
我沒有代開。也沒有開這類發(fā)票
meizi老師
2023 07/11 09:04
你好; 那就 點(diǎn)擊取消; 然后去 看看你每個(gè)欄次的數(shù)據(jù); 你是不是欄次 寫錯(cuò)誤了。 去改下??
84784978
2023 07/11 14:17
你好。出現(xiàn)2個(gè)報(bào)表。報(bào)哪一個(gè)
meizi老師
2023 07/11 14:20
你好;? ??都可以,你根據(jù)引導(dǎo)填也行,自己直接填也行 、比如不會(huì) 就用引導(dǎo)式 ;? 會(huì)就可以填表式
84784978
2023 07/11 14:25
2張個(gè)都自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)但是第一種方式附表一有數(shù)據(jù)。第二種方式附表一沒數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/11 14:30
你好;選擇一個(gè)方式來報(bào)就行了。??
84784978
2023 07/11 14:31
為啥附表一。兩個(gè)不一樣呢。還。還有我截圖給你的。就是第一種申報(bào)方式。因?yàn)槲业?欄填寫開的轉(zhuǎn)票數(shù)據(jù)了。可是沒有填寫錯(cuò)啊
meizi老師
2023 07/11 14:34
你好;? ?兩個(gè)都是 一樣 ;? 選擇一種方式 填表式或者是引導(dǎo)式都可以報(bào)哈??
84784978
2023 07/11 14:38
這個(gè)表一種方式帶出來數(shù)據(jù)。一種沒帶出來數(shù)據(jù)。我需不需要填寫數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/11 14:40
你好;? ? 自動(dòng)帶出來的; 你核對(duì)下數(shù)據(jù) 看是不是對(duì)的; 對(duì)的就不用你單獨(dú)去寫數(shù)據(jù)了? ?
84784978
2023 07/11 14:41
你不回復(fù)關(guān)鍵問題。我說2種方式帶出來這個(gè)表。一個(gè)有數(shù)據(jù)。一個(gè)沒有。我填寫還是不填寫
meizi老師
2023 07/11 14:43
你好;? ?意思是 你發(fā)生了扣除金額的 ;? 你有這個(gè)業(yè)務(wù)? ?系統(tǒng)讀取了數(shù)據(jù) 就核對(duì); 沒有? ?讀取的;? 你發(fā)生了要自己? 填寫數(shù)據(jù) ; 附表1是你們自己寫? ? 、然后自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)去 到主表??
84784978
2023 07/11 14:44
這個(gè)發(fā)生什么情況需要填寫。為啥第一種帶出來數(shù)據(jù)。第二種沒帶出來數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2023 07/11 14:45
你好; 1.是引導(dǎo)式的;? 會(huì) 按照你實(shí)際的業(yè)務(wù) 獲取數(shù)據(jù); 第二種是填表的 ; 是你們自己根據(jù)業(yè)務(wù) 寫數(shù)據(jù)的??
84784978
2023 07/11 14:47
那我發(fā)生什么業(yè)務(wù)需要填寫這個(gè)附表一呢
meizi老師
2023 07/11 14:49
你好;? 是的;? 比如說小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》表由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,即有差額征稅應(yīng)稅項(xiàng)目的納稅人才填寫,企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅行為不屬于差額征稅的無需填該表。?
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