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填報(bào)增值稅表時(shí),繳納上月增值稅的數(shù)字應(yīng)填在:本哪一行

84784978| 提問時(shí)間:2023 07/10 19:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這繳納的不需要在增值稅表上填的
2023 07/10 19:46
84784978
2023 07/10 19:56
這個(gè)表中32、33行欠交稅額
84784978
2023 07/10 19:56
實(shí)際是不欠的,已經(jīng)交過了
劉艷紅老師
2023 07/10 19:58
這里是不用填寫的
84784978
2023 07/10 20:03
這個(gè)欠繳是不對(duì)的???怎么填就不提現(xiàn)欠繳了
劉艷紅老師
2023 07/10 20:06
這個(gè)是你指你前面沒交的,你們前面是不是沒交了?
84784978
2023 07/10 20:36
不是啊,交了呢,就是請(qǐng)教一下這個(gè)交過費(fèi)的數(shù)字填在哪里報(bào)表才能正確顯示
劉艷紅老師
2023 07/10 20:38
交了就不用管了,不用體現(xiàn)在這個(gè)表上
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