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一般納稅人申報(bào)上個(gè)月的增值稅,有一張發(fā)票應(yīng)是6%的稅率錯(cuò)開成了3%的稅率,這種情況應(yīng)該怎么處理?

84785030| 提問時(shí)間:2023 07/10 14:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這種需要聯(lián)系你們主管務(wù)局才能申報(bào)
2023 07/10 14:06
84785030
2023 07/10 14:16
能不能按照正確的金額來申報(bào)?
劉艷紅老師
2023 07/10 14:21
要先申報(bào)稅務(wù)局處理下,要不然申報(bào)不過
84785030
2023 07/10 14:25
紅沖,再開一張正確的發(fā)票呢?
劉艷紅老師
2023 07/10 14:28
那是發(fā)生在這個(gè)月,下個(gè)月申報(bào)再抵扣了
84785030
2023 07/10 15:36
我按正確的申報(bào)不過去
劉艷紅老師
2023 07/10 15:42
是的,是申報(bào)不過的,要聯(lián)系稅務(wù)局處理
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