問題已解決

我是一般納稅人,申報(bào)上個(gè)月的增值稅,發(fā)現(xiàn)有一張6%的發(fā)票錯(cuò)開成3%,這種情況該怎么處理?

84785030| 提問時(shí)間:2023 07/10 13:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要按照正確的申報(bào)
2023 07/10 13:31
84785030
2023 07/10 13:33
正確申報(bào)就可以了,然后呢?
樸老師
2023 07/10 13:36
同學(xué)你好 對(duì)的 正確申報(bào)就可以 然后紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票再開正確的
84785030
2023 07/10 13:37
跨月紅沖發(fā)票怎么算,這個(gè)月還是上個(gè)月的?
樸老師
2023 07/10 13:38
沖減這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
84785030
2023 07/10 13:39
是上個(gè)月的錯(cuò)誤發(fā)票,這個(gè)月紅沖,不就是這個(gè)月的發(fā)票嗎?
樸老師
2023 07/10 13:40
是呀 就是紅沖這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票了 但是你沖減的是上個(gè)月錯(cuò)誤的
84785030
2023 07/10 13:40
報(bào)稅呢,先報(bào)稅后紅沖,那我不是多報(bào)稅了
樸老師
2023 07/10 13:43
同學(xué)你好 這個(gè)沒有的
84785030
2023 07/10 13:52
什么沒有,沒聽懂
樸老師
2023 07/10 14:01
我的意思是沒有報(bào)稅
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