問(wèn)題已解決

公司原來(lái)買(mǎi)的二手車(chē)固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣(mài)了,該怎么報(bào)稅? 需要繳納增值稅嗎?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/09 17:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 按收入申報(bào)增值稅就可以了,有收入要交增值稅的
2023 07/09 17:26
84785033
2023 07/09 17:27
原來(lái)沒(méi)有抵扣的,需要繳納多少增值稅呢?是填在主表哪一個(gè)表格?
84785033
2023 07/09 17:28
我有進(jìn)項(xiàng)票額,可以直接抵扣嗎?
劉艷紅老師
2023 07/09 17:28
你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
84785033
2023 07/09 17:28
一般納稅人
劉艷紅老師
2023 07/09 17:28
你的意思,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有抵扣,是吧
84785033
2023 07/09 17:29
我是買(mǎi)的二手車(chē),當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候是沒(méi)有抵扣的,我的意思是我現(xiàn)在賣(mài)了我可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
劉艷紅老師
2023 07/09 17:31
不可以,前面沒(méi)有抵扣,銷(xiāo)售二手車(chē)3%減按2%來(lái)申報(bào)就可以
84785033
2023 07/09 17:32
增值稅申報(bào)表里面填在哪里呢?
劉艷紅老師
2023 07/09 17:33
應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))中3%征收率相應(yīng)欄次;對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額
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