當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,什么是暫估入賬,怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好; 就是說(shuō)實(shí)際發(fā)生了成本費(fèi)用金額; 但是沒(méi)有取得合理發(fā)票; 所以是暫估 ; 比如; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款-暫估??
2023 07/07 13:45
84785042
2023 07/07 13:48
到年末的時(shí)候,暫估必須清理嗎
meizi老師
2023 07/07 13:49
你好;? 收到發(fā)票來(lái)紅沖在? 做 ;? 不是非得紅沖的??
84785042
2023 07/07 13:49
收到發(fā)票時(shí),分錄怎么做
meizi老師
2023 07/07 13:50
上面分錄做借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖 ;? 在按發(fā)票做一遍分錄的??
84785042
2023 07/07 13:53
貸應(yīng)付賬款~暫估,這個(gè)科目還要按供應(yīng)商分開(kāi)記嗎?還是不用分
meizi老師
2023 07/07 13:58
你好; 對(duì)的 ; 要紅沖了。在做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款- 某公司 ’
84785042
2023 07/07 14:51
那暫估入賬過(guò)高,或是暫估的總也沒(méi)有收到發(fā)票,會(huì)有問(wèn)題嗎?
meizi老師
2023 07/07 14:52
你好;? ? ?到時(shí)調(diào)整科目即可;? ? 按照實(shí)際去做? ?
84785042
2023 07/07 15:03
最后沒(méi)有收到發(fā)票的暫估,怎么調(diào)整科目?
meizi老師
2023 07/07 15:05
你好;? ?沒(méi)有收到做; 借應(yīng)付賬款- 暫估貸應(yīng)付賬款- 某公司? ?
閱讀 262