問題已解決
老師我們公司購(gòu)買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個(gè)優(yōu)惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項(xiàng)發(fā)票給他們對(duì)應(yīng)的返利金額,他們開紅字進(jìn)項(xiàng)給我們一樣的金額,但是這個(gè)錢不流轉(zhuǎn),他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
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速問速答對(duì)方給你開紅字發(fā)票就可以的,你不用給對(duì)方開紅字發(fā)票,借預(yù)付賬款,
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
下一個(gè)月抵扣的借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
2023 07/07 13:34
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2023 07/07 13:36
老師我說錯(cuò)啦,我們開紅字信息表給他們,他們開給我們紅字進(jìn)項(xiàng)票。我們收到這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)票怎么入賬。
郭老師
2023 07/07 13:37
對(duì)的,是的,按照上面的來(lái)做。
84784997
2023 07/07 13:40
老師可以這樣做嗎?直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100
應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)-13
貸:應(yīng)付賬款——某某公司
不走庫(kù)存
郭老師
2023 07/07 13:41
產(chǎn)品銷售出去了可以。
84784997
2023 07/07 13:48
之前的產(chǎn)品是銷售出去了,但是對(duì)應(yīng)的返利金額還沒有使用。還未買產(chǎn)品。老師你的意思就是我們收到這個(gè)紅字先做
借:預(yù)付10
貸:庫(kù)存10
實(shí)際使用了,購(gòu)買產(chǎn)品了在用這個(gè),就是我們一個(gè)產(chǎn)品肯定會(huì)大于這個(gè)返利的金額我們會(huì)在付一部分錢給對(duì)方公司那我們就
借:庫(kù)存商品100
貸:預(yù)付賬款10
銀行存款90
這樣嗎?老師。這樣是不是更合理一些
郭老師
2023 07/07 13:50
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你倉(cāng)庫(kù)里面沒有這些商品了,你應(yīng)該就用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784997
2023 07/07 13:51
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/07 13:52
不用客氣,工作愉快。
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