問題已解決
老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項商品,發(fā)生退貨的具體會計分錄如何做呢?
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速問速答同學(xué),你好
之前分錄,做紅字分錄
2023 07/07 09:51
84785017
2023 07/07 10:04
借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)是這樣嗎
小菲老師
2023 07/07 10:08
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
都是負(fù)數(shù)
84785017
2023 07/07 10:15
企業(yè)收到紅字發(fā)票時,會計分錄為:
借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)
同時結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
企業(yè)收到紅字發(fā)票時,應(yīng)當(dāng)編制紅字分錄沖回原分錄,編制紅字分錄后轉(zhuǎn)出的增值稅需要通過“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目進(jìn)行核算。老師這樣做可以嗎
小菲老師
2023 07/07 10:16
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
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