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請問老師注銷企業(yè)時候固定資產清理會計科目如下: 借:固定資產清理 貸:固定資產 后面是明細 累計折舊(已經折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產清理 以上的會計分錄對嗎

84784958| 提問時間:2023 07/06 09:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,對的
2023 07/06 09:42
84784958
2023 07/06 09:43
現(xiàn)在我的庫存現(xiàn)金還有余額,這樣做對嗎 借:實收資本 貸:庫存現(xiàn)金
小菲老師
2023 07/06 09:43
同學,你好 這個不對的
84784958
2023 07/06 09:45
那怎么做呢,還有利潤分配,這一塊的
小菲老師
2023 07/06 09:54
同學,你好 有剩余資金的,先還債務,之后再退實收資本
84784958
2023 07/06 09:56
沒有債務
小菲老師
2023 07/06 09:57
同學,你好 那可以 借:實收資本 ?貸:庫存現(xiàn)金
84784958
2023 07/06 10:01
未分配利潤是負數(shù),還有一項,是當時是小規(guī)模納稅人,所以是減按1%的繳納增值稅的,但是因為我們沒到達起征點就不用繳稅,那么當時做的未交稅費,現(xiàn)在調賬會計科目是不是這樣的 借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費應交增值稅 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入呢
小菲老師
2023 07/06 10:11
同學,你好 調整是這樣的 借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費應交增值稅
84784958
2023 07/06 10:20
意思不用做現(xiàn)金收入嗎?那么營業(yè)外收入這個科目有余額啊
小菲老師
2023 07/06 10:21
同學,你好 營業(yè)外收入,會損益結轉的
84784958
2023 07/06 10:21
好的,謝謝
84784958
2023 07/06 10:22
那么利潤分配跟實收資本這里的會計科目怎么調整呢
小菲老師
2023 07/06 10:24
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
84784958
2023 07/06 10:33
還請問老師,實收資本跟利潤分配(負數(shù))這樣做會計科目對嗎 借:實收資本 貸:未分配利潤 先把實收資本的平賬,還剩未分配利潤(負數(shù))余額就不用管了嗎?
小菲老師
2023 07/06 10:35
同學,你好 未分配利潤(負數(shù)),要把你之前轉到未分配利潤的分錄,沖銷掉
84784958
2023 07/06 10:36
之前一直虧損的,沒有轉到未分配利潤
小菲老師
2023 07/06 10:37
同學,你好 那就不用管了
84784958
2023 07/06 10:38
那我申報以后要注銷企業(yè),是要去政務大廳處理嗎
小菲老師
2023 07/06 10:41
同學,你好 嗯,需要的
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