問(wèn)題已解決

前幾年記得流水賬,現(xiàn)在想建賬,怎么建期初數(shù)呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/05 08:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你要先去盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),你拿一個(gè)空白的這項(xiàng)負(fù)債表,然后一個(gè)一個(gè)去盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)。作為期初數(shù)
2023 07/05 08:45
84784979
2023 07/05 08:45
那實(shí)收資本怎么辦
宋生老師
2023 07/05 08:46
你好!你按你實(shí)際投入的實(shí)收資本寫(xiě)就好了
84784979
2023 07/05 08:47
直接在實(shí)收資本科目按照股東投入的金額,作為期初數(shù)據(jù)錄入就行是嗎?
宋生老師
2023 07/05 08:47
你好!是的。按你實(shí)際收到的投資款做
84784979
2023 07/05 08:51
老師,電商會(huì)計(jì)按照什么時(shí)點(diǎn)來(lái)確認(rèn)收入,是發(fā)出商品時(shí),還是買(mǎi)家確認(rèn)收貨后呢
宋生老師
2023 07/05 08:53
你好!是對(duì)方確認(rèn)收貨
84784979
2023 07/05 09:26
老師,如果我按照資產(chǎn)負(fù)債表盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立期初數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,不平的話怎么辦
宋生老師
2023 07/05 09:27
你好不平的話,這個(gè)差額記得到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
84784979
2023 07/05 09:28
這個(gè)會(huì)不會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)
宋生老師
2023 07/05 09:29
也好,這個(gè)是影響以前年度的。
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