問題已解決
22年的無票收入至今沒有確認收入,應該如何糾正,怎么做賬比較好,可以做成今年的收入嗎
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速問速答你好,根據(jù)你的描述,需要補做無票收入的分錄?
2023 07/04 16:20
84785006
2023 07/04 16:21
怎么做啊
鄒老師
2023 07/04 16:22
你好
借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785006
2023 07/04 16:25
之前做的是借:銀行存款貸:應付賬款
84785006
2023 07/04 16:25
我們是小規(guī)模納稅人,收入是2萬多
鄒老師
2023 07/04 16:26
你好,那現(xiàn)在的分錄是
借:應付賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
84785006
2023 07/04 16:33
22年的10月份是不是免稅的?金額是29694.92元的應付款我具體怎么算啊,麻煩老師了
鄒老師
2023 07/04 16:33
你好,免稅的情況下,分錄是
借:應付賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入
84785006
2023 07/04 17:15
那這個無票收入還需要補報印花稅嗎
鄒老師
2023 07/04 17:16
你好,是的,是需要的?
84785006
2023 07/04 17:23
并入本次申報就可以是吧
鄒老師
2023 07/04 17:24
你好,不是。
是需要做之前的更正申報?
84785006
2023 07/04 20:20
怎么做啊?具體怎么操作啊
鄒老師
2023 07/04 20:20
你好,提供正確的申報表,去稅局做更正申報
84785006
2023 07/05 09:06
只是報個印花稅需要去稅務局做更正申報嗎?電子稅務局上辦不了嗎
鄒老師
2023 07/05 09:07
你好,我這邊更正是需要去大廳辦理的
84785006
2023 07/05 10:15
是印花稅的更正嗎
鄒老師
2023 07/05 10:15
你好,是的,是這樣的
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