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請問我申報增值稅時發(fā)現(xiàn)免稅金額是負數,而且和1季度一樣,該如何處理

84785044| 提問時間:2023 07/04 10:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 免稅金額是負數;? 你是 小規(guī)模 ;2季度紅字大于了正數金額嗎?
2023 07/04 10:51
84785044
2023 07/04 10:54
對,是小規(guī)模 ,但紅沖了后又重開,正數金額還有十多萬
meizi老師
2023 07/04 10:56
你好 ; 那你負數了對比不了 會這樣的; 你就去大廳報負數數據的?
84785044
2023 07/04 10:56
正負抵銷后還有正數十多萬,稅額5千多塊錢
meizi老師
2023 07/04 10:57
你好; 那就正常在10欄次去報免稅; 看系統(tǒng)會對比不了?
84785044
2023 07/04 10:59
我在10欄申報本期正負抵銷后的不含稅金額嗎
84785044
2023 07/04 11:00
把那個負數刪除,報正數的嗎
84785044
2023 07/04 11:02
還是加上正數金額
84785044
2023 07/04 11:03
請問如何處理
meizi老師
2023 07/04 11:07
你好; 對的; 就是抵減負數后的不含稅金額來寫10欄次; 比如 原來不含稅 紅沖了10萬 ; 本季度開了38萬; 你按28萬寫10欄次?
84785044
2023 07/04 11:10
就是正負抵銷后的金額吧
meizi老師
2023 07/04 11:14
是的; 是這樣的意思的; 是的?
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