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企業(yè)給員工買意外商業(yè)險(xiǎn),做賬借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi);然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款。審計(jì)來說記賬錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么改?

84785014| 提問時(shí)間:2023 06/30 11:21
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的 要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 06/30 11:22
84785014
2023 06/30 13:39
正確的完整流程分錄應(yīng)該怎么做?需要用管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目么?
小菲老師
2023 06/30 13:40
同學(xué),你好 更正分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
84785014
2023 06/30 13:46
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-福利 借應(yīng)付職工薪酬-福利 貸銀行?這樣么? 不要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)么?
小菲老師
2023 06/30 13:46
同學(xué),你好 對,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)
84785014
2023 06/30 13:51
不能抵扣的費(fèi)用專票就按普票入賬 都不寫進(jìn)項(xiàng)么
小菲老師
2023 06/30 13:52
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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