問題已解決

就比如這個人工資,我們按實發(fā)數(shù)倒推應(yīng)發(fā)數(shù),但是后來就出現(xiàn)個稅的差額了,然后這個差額不知道該怎么掛賬了,前面幾個月計提數(shù)跟實發(fā)數(shù)都能平賬,到5月份就出來那個差額了,不是說負(fù)數(shù)的預(yù)扣個稅金額不用計提嗎

84784960| 提問時間:2023 06/29 20:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
可以不用提的 這個個稅系統(tǒng) 一般出現(xiàn)負(fù)數(shù) 自動抵扣下期應(yīng)繳納的個稅
2023 06/29 20:34
84784960
2023 06/29 20:42
這樣的話我5月份的個稅按哪個計提呢
軟軟老師
2023 06/29 20:46
如果同學(xué)要按照本月扣繳的數(shù)據(jù)計提就可以了
84784960
2023 06/29 22:34
老師,那實發(fā)工資就會把前面補稅的差額多出來,這個差額怎么處理呀,實發(fā)6650.18-619.25-9.68=6021.25,實際上我們銀行到賬固定6000這樣, 這樣就有個應(yīng)付職工薪酬的貸方的余額21.25
軟軟老師
2023 06/29 22:38
要不就留著下個月補發(fā) 要不就是現(xiàn)金來平 金額小的話 可以現(xiàn)金來平
84784960
2023 06/30 09:06
老師,那樣實發(fā)數(shù)又不對了,本來就是按實發(fā)往前推的
軟軟老師
2023 06/30 09:08
所以就是要么調(diào)賬就是按照個稅申報表下來的數(shù)據(jù)調(diào)整 然后剩余的金額在下期補發(fā) 那么就是從現(xiàn)金里面調(diào)整一下 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
84784960
2023 06/30 09:09
好滴,謝謝老師耐心解答
軟軟老師
2023 06/30 09:10
不客氣 同學(xué)喜歡的 給老師給好評哦
84784960
2023 06/30 09:12
好的老師,不能前期需要退的計提 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個稅嗎
84784960
2023 06/30 09:13
打錯了,分錄反過來,然后這個差額是能平掉,就是不知道這樣操作合不合規(guī)
軟軟老師
2023 06/30 09:14
也可以計提的 計提是(涉及個稅為負(fù)數(shù)時 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:應(yīng)付職工薪酬
軟軟老師
2023 06/30 09:15
也可以的 這樣也可以防止你后期計提個說的的時候 有參考數(shù)據(jù)
84784960
2023 06/30 09:16
這樣是合規(guī)操作吧
84784960
2023 06/30 09:18
我看有人說按預(yù)扣的金額來提,怕我這樣不合規(guī)
軟軟老師
2023 06/30 09:19
同學(xué) 你好 是合規(guī)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~