問題已解決

老師,想問下,公司有商家收款碼,對方是人個付款到商家碼來,需要開專用發(fā)票給對方公司,可以這樣操作嗎?

84784950| 提問時間:2023 06/28 10:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好可以的,實際操作中一般問題不大。
2023 06/28 10:56
84784950
2023 06/28 11:00
好的,謝謝
宋生老師
2023 06/28 11:03
你好,不用客氣的了。
84784950
2023 06/28 11:05
劉老師,再問下,2022的匯算后,收入 小于 成本,相關(guān)30多萬。會不會有影響呀
84784950
2023 06/28 11:06
相差30多萬噢
宋生老師
2023 06/28 11:09
你好,其實這種被查的概率還是挺大的。
84784950
2023 06/28 11:25
噢,那需要怎么做好呀
宋生老師
2023 06/28 11:26
你好,把成本做小一點
84784950
2023 06/28 11:30
噢,其實我們是做技術(shù)服務(wù)這塊的,開過來的成本發(fā)票,都是技術(shù)服務(wù)費,我們銷售的收入也是技術(shù)服務(wù)費。開成本發(fā)票時候就一次性入了成本,銷售的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做才導(dǎo)致成本夠大。技術(shù)服務(wù)費是不是也需林分期確認成本,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣才正確呀
宋生老師
2023 06/28 11:31
你好,是的,因為要匹配收入和成本要匹配。
84784950
2023 06/28 11:32
但是這個技術(shù)服務(wù)費,怎么做成類似庫存商品呀
宋生老師
2023 06/28 11:33
你可以先記到預(yù)付賬款,然后每次攤銷就好了。
84784950
2023 06/28 11:34
開過來的成本發(fā)票,用哪個科目做過渡 ,再結(jié)轉(zhuǎn)成本中呢
宋生老師
2023 06/28 11:34
你好!你可以計入其他流動資產(chǎn)
84784950
2023 06/28 11:44
我們付款了給供應(yīng)商,對方也開技術(shù)服務(wù)發(fā)票過來了,那這樣怎么做分錄呀,借是什么科目,貸銀行存款,到時我銷售技術(shù)服務(wù)出去,收到客戶款,貸又是什么科目呢
宋生老師
2023 06/28 12:50
你好!你可以先借:長期待攤費用/或者其他流動資產(chǎn) 貸銀行存款
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