問(wèn)題已解決

老師。用別人的信息申報(bào)了2022年一年工資58560,今年把費(fèi)用調(diào)出來(lái)了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是也要做賬務(wù)處理,具體怎么做分錄

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/28 09:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2023 06/28 09:13
84785044
2023 06/28 09:25
發(fā)放工資的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款--法人,我是不是還要把這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)呢
宋生老師
2023 06/28 09:25
你好!是的。是要沖減
84785044
2023 06/28 09:28
老師,那摘要最好怎么寫(xiě)呢
宋生老師
2023 06/28 09:32
你好,你就寫(xiě)更。幾月幾號(hào)憑證就好了
84785044
2023 06/28 09:40
老師,以前年度損益調(diào)整需要在掛個(gè)明細(xì)--工資嗎
宋生老師
2023 06/28 09:42
你好!這個(gè)企業(yè)自己定了
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