問題已解決

收到的專票已抵扣,銷售額聯(lián)系我紅沖重開,我這邊賬務(wù)處理怎么做?

84784975| 提問時間:2023 06/26 17:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是你怎么做賬務(wù)處理是嗎
2023 06/26 17:06
84784975
2023 06/26 17:07
是的,我的賬務(wù)處理
小鎖老師
2023 06/26 17:10
那你們就是把紅沖的,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784975
2023 06/26 17:16
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)嗎? 重開的發(fā)票我們收到后怎么辦? 再申報增值稅時,這部分進(jìn)項怎么填報?
小鎖老師
2023 06/26 17:18
不是,你之前一開始入賬咋做的
84784975
2023 06/26 17:20
之前 借工程施工 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
小鎖老師
2023 06/26 17:28
嗯對,那做相反這個就可以了,進(jìn)項的話,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784975
2023 06/26 17:58
老師你說的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啥意思??? 賬上,我應(yīng)該是負(fù)數(shù)重做一遍上面分錄就可以吧?
小鎖老師
2023 06/26 19:09
嗯對是這個意思的
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