問題已解決
取得的飛機(jī)票開具名稱是航空運(yùn)輸電子客票行程單,往返行程單是報銷依據(jù)嗎?入賬是按取得的幾張往返行程單上的合計金額匯總記賬嗎?
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速問速答你好對的
是這么做的
2023 06/25 20:19
84784989
2023 06/25 20:26
我這是第一次取得飛機(jī)票,一共往返有八張行程單,我把每張行程單上的合計金額匯總計算,然后賬務(wù)處理不知道是不是這樣的?借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額
貸:庫存現(xiàn)金 請老師指導(dǎo)
郭老師
2023 06/25 20:35
可以的
可以這么做的
84784989
2023 06/25 20:39
不知道是進(jìn)銷售費(fèi)用合適還是管理費(fèi)用,或研發(fā)費(fèi)用呢?這是研發(fā)部門員工出差發(fā)生的差旅費(fèi)用
郭老師
2023 06/25 20:43
哪個部門出差的出差的?為了什么業(yè)務(wù)的?
84784989
2023 06/25 20:47
研發(fā)部門為了銷售出差發(fā)生的費(fèi)用。這里是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額嗎?月初填增值稅申報表時,飛機(jī)票怎么抵扣?我看了幾張行程單上金額都有:票價,民航發(fā)展基金,燃油附加費(fèi),合計。不知道申報時抵扣應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù)?這里的的進(jìn)項稅額填什么數(shù)據(jù)?請老師指導(dǎo)告知
郭老師
2023 06/25 20:48
那就做銷售費(fèi)用里面的
是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
在附表二第十欄和8B里面填寫。
郭老師
2023 06/25 20:49
票價加上燃油附加)/1.09乘以9%,這個是稅額的金額,就等于票價減去稅額。
84784989
2023 06/25 20:54
嗯,可以抵扣的金額這部分記賬分錄是這樣寫吧?借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額),這里的進(jìn)項稅額應(yīng)該填寫行程單里面的什么金額?行程單上的:票價220+明航發(fā)展基金50+燃油附加費(fèi)60=合計330,可抵扣金額請老師告知
郭老師
2023 06/25 20:58
你好
三級科目再去看下
你寫的二級
280/1.09*9%
84784989
2023 06/25 21:17
我按您給的公式計算發(fā)現(xiàn)有兩張行程單上的金額是這樣組成的:票價1200,民航發(fā)展基金50,燃油附加費(fèi)80,其他稅費(fèi)360,合計360,另外六張行程單其他稅費(fèi)欄金額是無,請問老師這兩張行程單怎么處理?
郭老師
2023 06/25 21:22
這個票價1200合計是360是什么意思啊?
84784989
2023 06/25 21:33
有六張行程單上的:票價+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)=合計。另外有兩張行程單上的:票價1200,民航發(fā)展基金50,燃油附加費(fèi)80,其他稅費(fèi)360,合計360,這里我也看不懂才請教您的哦!
我理解老師剛才教我的賬務(wù)處理是不是這樣的:報銷差旅費(fèi)
借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額(票價+燃油附加費(fèi)/1.09*9%=進(jìn)項稅額金額是這樣計算嗎?)不知道最后兩張行程單能不能抵扣?
貸:庫存現(xiàn)金 6600
郭老師
2023 06/25 21:42
問一下報銷人
他是不是有退票的
84784989
2023 06/25 21:49
這兩張退票是不是不需要抵扣進(jìn)項?
郭老師
2023 06/25 21:52
確認(rèn)下吧
不太清楚是不是退的
應(yīng)該是包含著之前退的
84784989
2023 06/25 21:53
嗯,我這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理沒問題吧?如果是退票就不能抵扣是吧?
郭老師
2023 06/25 21:58
對的,是的,是這么做的。
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