問題已解決

老師,我想問一下: 1.已經(jīng)做支付,但是只有入庫單,這部分需要做暫估嗎?,怎么做會計分錄呢? 2.后期取得發(fā)票又該怎么做分錄呢? 1,有入庫單沒有發(fā)票: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 2,銀行先支付: 借:預付賬款 貸:銀行存款 3,取得發(fā)票: 借:原材料-沖紅 貸:應付賬款-暫估--沖紅 借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款 這樣做是對的嗎

84785004| 提問時間:2023 06/25 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 對的; 可以這樣來走科目的?
2023 06/25 09:05
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