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機器已經(jīng)在用,但還沒付全款,賬上一直是預付賬款,沒形成固定資產(chǎn),要怎么提折舊

84784980| 提問時間:2023 06/22 10:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問發(fā)票收到了么 知道固定資產(chǎn)多少金額么
2023 06/22 10:08
84784980
2023 06/22 10:10
預付款金額的票收到了
84784980
2023 06/22 10:11
有合同,知道固定資產(chǎn)總金額
bamboo老師
2023 06/22 10:20
借 固定資產(chǎn) 不含稅金額未付款跟已付款金額 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 預付款發(fā)票稅額 貸 預付賬款 貸 應付帳款-暫估應付帳款 不含稅金額
84784980
2023 06/22 10:27
下次又預付一部分款,借付賬款暫估應付賬款嗎 ?貸銀行
84784980
2023 06/22 10:28
我這邊是內(nèi)賬有沒更好更簡便的做法?
84784980
2023 06/22 10:30
應付賬款_暫估應付賬款后面三級科目要不要設供應商名,因為很多這種預付部分機器款但已在使用的機器
bamboo老師
2023 06/22 10:33
如果您要固定資產(chǎn)準確 那就只好暫估入賬 不然沒法全額計提折舊 要簡單一點 就暫估也用預付賬款科目 借 固定資產(chǎn) 不含稅金額未付款跟已付款金額 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 預付款發(fā)票稅額 貸 預付賬款 貸 預付帳款-暫估預付帳款 不含稅金額 后期付款 借 預付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 預付賬款-暫估預付賬款 貸 預付賬款
84784980
2023 06/22 10:38
借:固定資產(chǎn)全款額? 貸:預付賬款 _供應商? 貸:應付賬款_供應商可以嗎?
84784980
2023 06/22 10:38
后面付 借:應付賬款? 貸:銀行存款
bamboo老師
2023 06/22 10:39
這樣的話 就沒有體現(xiàn)暫估了
84784980
2023 06/22 10:40
干脆直接? 借? 固定資產(chǎn)? 貸? 應付賬款
84784980
2023 06/22 10:41
付款時,借應付賬款? 貸銀行
bamboo老師
2023 06/22 10:42
如果內(nèi)賬不考慮發(fā)票 這樣處理也可以的
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