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銷售5件商品500元,現(xiàn)在只開了2件商品200元的票,客戶支付了300元貨款,假設(shè)稅率是3%,請問報稅是按照開票金額還是銷售金額?賬務(wù)怎么處理?

84785046| 提問時間:2023 06/21 07:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!另外3件還需要開發(fā)票嗎?
2023 06/21 07:42
84785046
2023 06/21 07:43
如果開發(fā)票是怎么做?不開發(fā)票怎么做?
宋生老師
2023 06/21 07:44
你好!如果你還要開發(fā)票的話,現(xiàn)在這300元就計入預(yù)收賬款,只做200元收入。 如果你不開發(fā)票了,就做500元收入,其中200開票收入,300不開票收入
84785046
2023 06/21 07:46
分兩種情況的具體賬目怎么處理?
宋生老師
2023 06/21 07:49
你好!借銀行存款500 貸預(yù)收賬款300 主營業(yè)務(wù)收入200 2,借借銀行存款500 貸主營業(yè)務(wù)收入500
84785046
2023 06/21 08:06
老師,其實我有些不太理解,因為我覺得我覺得東西賣出去,不管來不來票,那都應(yīng)該確認(rèn)收入
宋生老師
2023 06/21 08:07
你好!是的。你的理解是對的。只是實操麻煩。你現(xiàn)在確認(rèn)收入了,到時候又要開票,你又要去紅沖之前的收入。 還有的要求你去更正之前的報表
84785046
2023 06/21 08:14
那如果過了兩個月又決定不開票了,怎么辦?
宋生老師
2023 06/21 08:18
你好!確定的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)收入
84785046
2023 06/21 08:20
到時候是借預(yù)收賬款300,貸主營業(yè)務(wù)收入300么
宋生老師
2023 06/21 08:23
你好!是的。就是這樣了
84785046
2023 06/21 08:56
那完整的賬務(wù)處理應(yīng)該是借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)收入200,預(yù)收賬款100,那加上稅款完整的是怎么做?
宋生老師
2023 06/21 09:48
你好!借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款100
84785046
2023 06/21 09:53
老師,后期開3件商品的發(fā)票,到時候為什么還要去紅沖之前的收入呢?
宋生老師
2023 06/21 09:55
你好!如果你一開始就做了300的無票收入,后面開票就要沖。不然就重復(fù)計收入了
84785046
2023 06/21 10:08
等到剩下三件開票結(jié)束,剩余貨款也到位了,賬務(wù)處理就是借:銀行存款200,預(yù)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,對么?老師,那如果中間需要過一道應(yīng)收賬款,是不是就把銀行存款換成應(yīng)收賬款----xx公司,借:應(yīng)收賬款----xx公司300,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款100。然后再多做一筆,借銀行存款300,貸應(yīng)收賬款----xx公司300
宋生老師
2023 06/21 10:10
你好!其實都可以的,只要自己認(rèn)為清晰就好了
84785046
2023 06/21 10:13
老師,那我上述的賬務(wù)處理沒有問題吧
宋生老師
2023 06/21 10:14
你好!可以的。沒有問題
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