問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)去年有漏記的收入,現(xiàn)在已補(bǔ)記在2022年12月份,補(bǔ)記收入產(chǎn)生的利潤為5674.55元,去年12月份所得稅季報(bào)后還有可彌補(bǔ)以前虧損2005.19元,但在今年5月份匯算時(shí)這2005.19元用于彌補(bǔ)以前虧損,就是這有了補(bǔ)記收入,這個(gè)2005.19在那個(gè)環(huán)節(jié)扣?

84784971| 提問時(shí)間:2023 06/21 06:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您這個(gè)是什么意思?
2023 06/21 06:41
84784971
2023 06/21 06:44
有了補(bǔ)記的收入,就有了利潤,能不能用這個(gè)2005.19元彌補(bǔ)虧損,這個(gè)2005.19元在今年匯算時(shí)已彌補(bǔ)虧損了
東老師
2023 06/21 06:50
你這個(gè)是之前的盈利,不能在現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損
84784971
2023 06/21 06:51
要是更改申報(bào)表是在2022年度彌補(bǔ)虧損了吧
東老師
2023 06/21 06:52
對(duì)的,在更正的年份彌補(bǔ)虧損
84784971
2023 06/21 06:53
就得重新匯算
東老師
2023 06/21 06:54
是的,重新計(jì)算是退還是繳納企業(yè)
84784971
2023 06/21 06:55
好的,謝謝老師
東老師
2023 06/21 06:56
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您
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