問題已解決
老師 我5月計提的工資和實際發(fā)放的工資不一樣,我要怎么處理?
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速問速答您好,是多計提了,還是少計提了
2023 06/20 21:26
84784962
2023 06/20 21:27
多計提了怎么處理?
劉艷紅老師
2023 06/20 21:27
把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
84784962
2023 06/20 21:29
分錄怎么寫呀老師
劉艷紅老師
2023 06/20 21:29
借:管理費用-工資(負數(shù) )
貸:應付工資(負數(shù))
84784962
2023 06/20 21:30
劉艷紅老師
2023 06/20 21:31
借:管理費用-工資
貸:應付工資
84784962
2023 06/20 21:33
如果是少計提了? 我在5月還是6月補做少計提的分錄合適呢?
劉艷紅老師
2023 06/20 21:36
在6月補計提就可以了
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