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老師 我5月計提的工資和實際發(fā)放的工資不一樣,我要怎么處理?

84784962| 提問時間:2023 06/20 21:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是多計提了,還是少計提了
2023 06/20 21:26
84784962
2023 06/20 21:27
多計提了怎么處理?
劉艷紅老師
2023 06/20 21:27
把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
84784962
2023 06/20 21:29
分錄怎么寫呀老師
劉艷紅老師
2023 06/20 21:29
借:管理費用-工資(負數(shù) ) 貸:應付工資(負數(shù))
84784962
2023 06/20 21:30
那如果是少計提 分錄怎么寫呀
劉艷紅老師
2023 06/20 21:31
借:管理費用-工資 貸:應付工資
84784962
2023 06/20 21:33
如果是少計提了? 我在5月還是6月補做少計提的分錄合適呢?
劉艷紅老師
2023 06/20 21:36
在6月補計提就可以了
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