問題已解決
老師:您好!請教一下:上個月購進一批貨物,并當(dāng)月全部銷售,因?qū)Ψ經(jīng)]有正式的結(jié)算,也沒開發(fā)票,就預(yù)估了貨物的采購成本,沒有預(yù)估運費。上月并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。本月沒有采購,也沒有銷售,即沒有收入。但對方本月將上月的采購結(jié)算了,并開具了發(fā)票,與預(yù)估成本有差額,且運輸單位也開具了運費發(fā)票。請問這個月沒有收入,如何對上月已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,如何補進運費及結(jié)算與預(yù)估的差額?謝謝老師答疑!
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速問速答你好,你直接把這個運費改成銷售費用吧,你沒有收入,有成本,不合理,借銷售費用,貸銀行存款。
暫估和發(fā)票一樣的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款,做這個就可以了,成本不用動。
2023 06/20 17:13
84784976
2023 06/20 17:18
暫估數(shù)小于發(fā)票數(shù)
郭老師
2023 06/20 17:18
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784976
2023 06/20 17:18
如何不動成本呢
郭老師
2023 06/20 17:19
上面給你寫了需要動成本。
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