問題已解決
老師,我請教個問題,我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬,然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬,但是5月份的時候沒有繳納了,這是什么原因?
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速問速答你好,五月份的時候沒有繳納增值稅嗎?
2023 06/20 11:19
郭老師
2023 06/20 11:19
銷項稅額、進項稅稅額是多少?
84784994
2023 06/20 11:23
交了增值稅,但是至少23年的,這次沒有22年的。銷項66.38萬,進項53.74萬
郭老師
2023 06/20 11:32
截圖你的申報表看一下的。
郭老師
2023 06/20 11:32
是你留底退稅了之后進項轉(zhuǎn)出了嗎?
84784994
2023 06/20 11:34
當(dāng)時做了進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 06/20 11:42
24行就是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2023 06/20 11:42
看一下你五月份的申報表,這個是五月份的嗎?
84784994
2023 06/20 12:06
這個就是五月份
郭老師
2023 06/20 12:09
24行的那個金額就是你需要繳納的增值稅,你看一下你34行沒有繳納嗎。
84784994
2023 06/20 13:44
有,金額一致
郭老師
2023 06/20 13:46
你好,那這個月需要交稅的,你怎么說不交稅?
郭老師
2023 06/20 13:46
34行,這個就是你需要繳納的增值稅呀。
郭老師
2023 06/20 13:46
你說的這個是不是附加稅沒有交?
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅減去增值稅增量留底退稅的金額作為這個計稅依據(jù)來交附加稅的,如果是小于等于零,不需要交。
84784994
2023 06/20 13:46
但是6月實繳的時候回單沒有其他多的,以往月份都有上年度的
郭老師
2023 06/20 13:52
你打印一下你的完稅證明看一下。
84784994
2023 06/20 13:54
這是4月的,您看下,多的那個增值稅是去年的
郭老師
2023 06/20 13:57
對呀,五月份申報的不就是四月份所屬期就是四月份有問題嗎。
郭老師
2023 06/20 13:57
本月申報的是上一個月的,
你這個月申報的應(yīng)該是所屬期5月的。
84784994
2023 06/20 13:58
您仔細看下,付款憑證有一項增值稅所屬期是20220601-20220630的
84784994
2023 06/20 13:59
我現(xiàn)在給您的截圖是4月所屬期,在5月付款的,4月扣繳金額一致,但是多了個去年6月份的
郭老師
2023 06/20 14:00
那你截圖所屬期五月份的增值稅申報表。
郭老師
2023 06/20 14:01
是申報日期是六月份的。
84784994
2023 06/20 14:07
我后來給您截圖的是所屬期4月份的,您看后面那個付款截圖咯
郭老師
2023 06/20 14:15
你好,四月份的這個沒有問題
五月份的你不是說這個月沒有嗎?這個月沒有你截圖這個月的所屬期的呀
84784994
2023 06/20 14:17
對,5月份的這個月沒有,所以就是覺得奇怪,等下,但是前面的有,是怎么核算的?
郭老師
2023 06/20 14:18
你截圖六月份的申報表,看一下的就是所屬期5月1號到五月底的,你的銷項稅額,進項稅額分別是多少。
郭老師
2023 06/20 14:18
你光說你沒有交增值稅,沒法給你判斷。
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