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老師好,你好, "納稅人申報(bào)退(免)稅的出口貨物,應(yīng)當(dāng)在出口退(免)稅申報(bào)期截止之日前收匯。未在規(guī)定期限內(nèi)收匯,但符合《視同收匯原因及舉證材料清單》所列原因的,納稅人留存《出口貨物收匯情況表》及舉證材料,即可視同收匯。 若公司屬于在規(guī)定期限內(nèi)無法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,但該批次出口貨物已經(jīng)辦理過出口退(免)稅的,應(yīng)在發(fā)生相關(guān)情形的次月用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù),當(dāng)期退(免)稅額不足沖減的,應(yīng)補(bǔ)繳差額部分的稅款。 若公司確實(shí)無法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,適用增值稅免稅政策?!? 那么,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?可以退嗎?謝謝老師

84785011| 提問時(shí)間:2023 06/19 17:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?那你們現(xiàn)在是什么情況的業(yè)務(wù);才好判斷的??
2023 06/19 17:26
84785011
2023 06/19 17:37
出口收外匯,在次年4月還沒收回,特殊情況的申請(qǐng)延期收匯,或直接免稅處理
meizi老師
2023 06/19 17:38
你好; 那你符合 延期收匯的要求不; 符合就可以延期收匯; 正常辦理退稅的??
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