問題已解決

老師,22年企業(yè)有虧損,23年可以在每個季度進行彌補虧損嗎?還是必須等年末再彌補虧損?

84784999| 提問時間:2023 06/19 16:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
先申報22年度企業(yè)所得稅匯算,就可以彌補虧損
2023 06/19 16:10
84784999
2023 06/19 16:15
22年匯算清繳已經(jīng)做了啊,23年彌補虧損時是年末彌補虧損,還是在季報的時候就可以進行彌補?
文文老師
2023 06/19 16:16
在季報的時候就可以進行彌補
84784999
2023 06/19 16:31
老師,22年第一季度有繳納所得稅,匯算時年度有虧損,提示讓退稅,上個月已經(jīng)退稅了,是不是會有被稽查的風險?那又該怎么在今年做賬呢?是不是今年適當多交點所得稅來規(guī)避被稽查的風險呢?我這個是小微企業(yè),平時業(yè)務(wù)也不算多
文文老師
2023 06/19 16:44
這個無法確定是否會被稽查 但交些企業(yè)所得稅是合適的
84784999
2023 06/19 17:12
老師,那我如果打算在季度彌補虧損的話就需要有利潤,有利潤就需要計提所得稅,是不是先計提所得稅,等季報完了,彌補虧損了再把計提的所得稅計入營業(yè)外收入-政府補助呢
文文老師
2023 06/19 17:14
不用,可不計提所得稅費用
84784999
2023 06/19 17:19
哦,那小規(guī)模的增值稅需要計提嗎?
文文老師
2023 06/20 09:40
小規(guī)模的增值稅需要計提
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~