問題已解決

老師好!問下實(shí)務(wù)中如果取得專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證的話,當(dāng)月需要做賬嗎?還是啥時(shí)候認(rèn)證啥時(shí)候做賬?還有普票啥時(shí)候入賬?

84784971| 提問時(shí)間:2023 06/19 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對的,是的,需要做的,沒有認(rèn)證的時(shí)候, 借庫存商品或者是管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行 認(rèn)證之后,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 普通發(fā)票直接加稅合計(jì)做就可以的,當(dāng)月做當(dāng)月的。
2023 06/19 10:40
84784971
2023 06/19 10:57
專票當(dāng)月不認(rèn)證的話是必須做賬嗎?還是也可以等到認(rèn)證后再做賬???
郭老師
2023 06/19 10:58
最好做賬,要不你的賬實(shí)不符。
84784971
2023 06/19 11:27
好的,那老師普票怎么做賬?是不用寫想應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
郭老師
2023 06/19 11:28
加稅合計(jì)做賬,借管理費(fèi)用等,貸銀行存款
84784971
2023 06/19 11:29
還有當(dāng)月月底如果需要繳稅,是不是需要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里邊啊?
郭老師
2023 06/19 11:31
是的,是的,是這么做的。
84784971
2023 06/19 11:32
如果當(dāng)月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里邊嗎?還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
郭老師
2023 06/19 11:34
你好不需要的不用做。
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