問題已解決

老師,就是我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了后期發(fā)生了退貨,怎么做賬務(wù)處理呢

84784990| 提問時(shí)間:2023 06/19 09:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,紅沖之前的分錄
2023 06/19 09:56
84784990
2023 06/19 09:58
就是等銷售方開具紅字發(fā)票,采購方反向沖減嗎
小菲老師
2023 06/19 09:59
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784990
2023 06/19 09:59
做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2023 06/19 09:59
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784990
2023 06/19 10:00
我這還有一個(gè)問題,就是前期把進(jìn)項(xiàng)票入了費(fèi)用,未勾選抵扣,我現(xiàn)在怎么做賬呢
小菲老師
2023 06/19 10:01
同學(xué),你好 那你現(xiàn)在要抵扣了嗎?
84784990
2023 06/19 10:02
現(xiàn)在不抵扣 老師
小菲老師
2023 06/19 10:04
同學(xué),你好 那你想要怎么做?
84784990
2023 06/19 10:05
那是等要抵扣的時(shí)候再做賬嗎
小菲老師
2023 06/19 10:08
同學(xué),你好 等要抵扣的時(shí)候再做賬
84784990
2023 06/19 10:09
到時(shí)候怎么做呢
小菲老師
2023 06/19 10:14
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
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