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去年未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接將專用發(fā)票當(dāng)普票入賬,現(xiàn)在想要調(diào)整怎么做賬呢

84785040| 提問時(shí)間:2023 06/18 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
屬于去年的成本費(fèi)用嗎?如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增
2023 06/18 13:48
84785040
2023 06/18 13:58
老師,只是未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是專票是職工福利,不可抵扣的
郭老師
2023 06/18 14:00
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 06/18 14:00
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
84785040
2023 06/18 14:09
老師:那當(dāng)年2月的怎么做賬呢
郭老師
2023 06/18 14:14
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款
84785040
2023 06/18 15:28
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/18 15:36
不用客氣,工作愉快
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