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1.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年3月將其生產(chǎn)的電視機(jī)贈(zèng)送給客戶,成本共計(jì)22000元,市場(chǎng)不含稅價(jià)共計(jì)30000元。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785003| 提問時(shí)間:2023 06/16 17:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借銷售費(fèi)用,貸庫存商品22000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30000*13%
2023 06/16 17:16
84785003
2023 06/16 17:20
你好老師,為什么不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢
84785003
2023 06/16 17:20
是視同銷售嗎
小林老師
2023 06/16 17:20
您好,這個(gè)是正常業(yè)務(wù),不是偶然業(yè)務(wù)
84785003
2023 06/16 17:22
好的謝謝老師
小林老師
2023 06/16 17:23
是的,是增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售
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