問題已解決
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應(yīng)收票據(jù)- A公司,貸:應(yīng)收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
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速問速答同學(xué)你好
是這樣的哦
2023 06/16 17:01
84784986
2023 06/16 17:03
老師你好,之前的會計直接掛到了銀行存款-承兌里面,需要調(diào)整嗎?
樸老師
2023 06/16 17:09
同學(xué)你好
這個不對
沒有這個科目
84784986
2023 06/16 17:54
老師,是沒有這個科目啊,可能是為了簡單就直接掛了,但是余額是零,那我按正確的錄單,可以不做調(diào)整可以吧
樸老師
2023 06/16 17:57
嗯
這樣就可以的哦
84784986
2023 06/16 17:58
嗯呢,明白了,謝謝老師了
樸老師
2023 06/16 17:59
滿意請給五星好評,謝謝
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