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老師你好,上個(gè)月開具的發(fā)票當(dāng)月就收到款項(xiàng),次月對(duì)方說稅號(hào)不對(duì)開具紅字后重新開具了一張發(fā)票,那么這個(gè)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢?

84784950| 提問時(shí)間:2023 06/16 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2023 06/16 16:04
郭老師
2023 06/16 16:05
次月借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784950
2023 06/16 16:05
上個(gè)月開具的發(fā)票上個(gè)月就收到款項(xiàng),次月對(duì)方說稅號(hào)不對(duì)開具紅字后重新開具了一張發(fā)票,那么這個(gè)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢?
郭老師
2023 06/16 16:06
下面寫了看一下的。
郭老師
2023 06/16 16:06
次月借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)未讀 2023-06-16 16:05
84784950
2023 06/16 16:08
好的,剛剛看到,謝謝老師
郭老師
2023 06/16 16:08
不用客氣,工作愉快。
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