問題已解決

老師,注銷公司,期末資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金55000,長期待攤費(fèi)用45000元,實(shí)收資本100000元,待攤費(fèi)用需要做平嗎?

84784991| 提問時(shí)間:2023 06/16 15:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 需要做平
2023 06/16 15:45
84784991
2023 06/16 15:51
用哪個(gè)科目做平?
樸老師
2023 06/16 15:56
直接計(jì)入費(fèi)用科目然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784991
2023 06/16 15:58
借:管理費(fèi)用45000 貸:長期待攤費(fèi)用 45000 資產(chǎn)負(fù)債表不平要怎么做?
樸老師
2023 06/16 16:06
同學(xué)你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還不平嗎
84784991
2023 06/16 16:10
結(jié)轉(zhuǎn)損益長期待攤費(fèi)用平了, 資產(chǎn)負(fù)債表還有貨幣資金55000,實(shí)收資本100000
樸老師
2023 06/16 16:18
同學(xué)你好 直接做就可以了
84784991
2023 06/16 16:20
直接怎么做?????
樸老師
2023 06/16 16:21
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784991
2023 06/16 16:26
好的,,謝謝老師!
84784991
2023 06/16 16:30
分錄 借,未分配利潤 45000 貸:長期待攤費(fèi)用 45000
樸老師
2023 06/16 16:39
同學(xué)你好 借本年利潤 貸費(fèi)用科目 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
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