問題已解決

之前年度捏造的有一筆應(yīng)收賬款科目,當(dāng)時(shí)是為了平掉其他科目做的賬捏造的,在不影響其他科目情況下現(xiàn)在要平掉,怎么賬務(wù)處理?

84784994| 提問時(shí)間:2023 06/16 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,借方余額還是貸方的?
2023 06/16 10:11
84784994
2023 06/16 10:26
現(xiàn)在應(yīng)收賬款在借方,有沒有好的建議?
84784994
2023 06/16 10:27
如果說做到費(fèi)用里損益里,這科目分錄如何做?
郭老師
2023 06/16 10:29
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款。
84784994
2023 06/16 10:32
走以前年度損益調(diào)整科目行不行
郭老師
2023 06/16 10:34
可以的,可以這么做。
84784994
2023 06/16 10:43
這樣做對不對
郭老師
2023 06/16 10:46
可以的,可以這么做的。
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