問題已解決

老師早上好!請問一下我公司4月銷售商品發(fā)票未開,在繳納4月份增值稅的時候是否按未開票收入填列繳納增值稅。但是客戶5月份要求開票,我5月份繳納增值稅的時候是不是應(yīng)該把已開票金額沖減呢?還是該如何處理呢?

84784996| 提問時間:2023 06/16 10:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 可以的;? 先走未開具發(fā)票欄次去報稅的 ;要求開票 紅沖無票收入? ;在未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù)金額; 在開票欄次寫金額即可
2023 06/16 10:05
84784996
2023 06/16 10:36
請問一下在未開票欄寫負(fù)數(shù)金額這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
meizi老師
2023 06/16 10:40
你好;? 這個是真實的不會的 ;??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~