問題已解決

老師,月末應交稅金余額是不是應該是下個月要繳納的稅金余額呀?我單位賬目應交稅金余額出現(xiàn)借方了,我查了下,是2020年進項稅勾選了,但稅金沒有走應交稅金-應交增值稅進項稅科目,直接走管理費用了,還有一筆,2022年4月份的進項稅正常走了,也勾選了,但申報表中沒有數(shù),沒有抵減增值稅,這些該怎么處理呀?

84784955| 提問時間:2023 06/16 08:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那現(xiàn)在修改借應交稅費,應交增值稅進項,貸以前年度損益調(diào)整。匯算青椒的時候需要納稅調(diào)增, 第二個你正常勾選了,你看一下這個是允許抵扣的嗎?允許抵扣的話,需要去修改之前的增值稅申報表,附表二里面增加這個進項。
2023 06/16 08:49
84784955
2023 06/16 08:55
老師,匯算清繳都完事了,可不可以走到今年,1639.38元呀,第二是可以正常勾選的,并且確認單都打出來了,不知道申報表怎么沒有呢,我又回到電子稅務局里看了,已經(jīng)勾選
郭老師
2023 06/16 08:58
你好。你已經(jīng)勾選了這個發(fā)票,你在四月份勾選的,你今年填寫填寫不了的,比對不通過,可以試一下。
84784955
2023 06/16 08:59
老師,月末應交稅金出現(xiàn)借方余額,該怎么處理呀?我查了下,找出兩個原因,但金額也沒對上,不知該怎么處理?留底稅額跨年抵稅是不用管還是要怎么處理?
郭老師
2023 06/16 09:01
你需要找兩個,你當月的增值稅銷項稅額和進項稅額和你賬上的是不是一致。
郭老師
2023 06/16 09:02
可以倒著往前找,如果是一致的話,你做這一個賬務處理 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
84784955
2023 06/16 09:13
老師,你說的這個分錄,后面需要轉(zhuǎn)的金額就是我說的那個借方余額嗎?
郭老師
2023 06/16 09:16
發(fā)生額 都是發(fā)生額 第一個是肖項的發(fā)生額,第二個是進項的,第三個是銷項減進項。如果沒有其他的。
84784955
2023 06/16 09:21
老師,這是明細,你給看看
84784955
2023 06/16 09:22
這是5月末的賬目,貸方余額是6月繳費的數(shù),只是數(shù)與實際不符,就差5913.18元,這個就是我要找的借方差額
郭老師
2023 06/16 09:24
我看這些沒有用,因為我不知道你銷項進項在申報表里面是怎么申報的,是多少。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~