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老師,勞務(wù)公司,22年11月份的工資當時忘記計提,也在22年度沒有發(fā)放工資,23年1月才支付11月份工資,請問這樣補提分錄對嗎?

84784986| 提問時間:2023 06/15 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個要補計提
2023 06/15 15:57
84784986
2023 06/15 16:02
老師,有點不太懂,這個如果當年沒有漏掉,應(yīng)該會計入到合同履約成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,我這直接計入到利潤分配未分配利潤,在成本中沒有體現(xiàn)咋弄?
樸老師
2023 06/15 16:10
同學你好 這是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才有的
84784986
2023 06/15 16:13
那我是還差一步分錄嗎?借:合同履約成本-工資70000貸:應(yīng)付職工薪酬70000
84784986
2023 06/15 16:14
我是怎樣把漏掉的11月份工資體現(xiàn)在我的合同履約成本中,
樸老師
2023 06/15 16:24
同學你好 直接補做就可以了
84784986
2023 06/15 16:42
老師,能在說明白點嗎?
樸老師
2023 06/15 16:48
就是直接在這個月補做就可以 做跨年調(diào)整的
84784986
2023 06/15 16:53
是借合同履約成本7萬,應(yīng)付職工薪酬7萬?
84784986
2023 06/15 16:53
貸,應(yīng)付職工薪酬7萬?
樸老師
2023 06/15 16:55
同學你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
84784986
2023 06/15 16:57
這個分錄我已經(jīng)做了,這樣就結(jié)束了嗎?老師
樸老師
2023 06/15 16:58
同學你好 還得做 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784986
2023 06/15 17:00
老師,我的會計軟件沒有以前年度損益這個科目,我直接做的借:利潤分配未分配利潤7萬,貸:應(yīng)付職工薪酬7萬
樸老師
2023 06/15 17:09
你是什么會計準則呢
84784986
2023 06/15 19:12
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 06/15 19:25
那你直接用利潤分配未分配利潤
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