問(wèn)題已解決

老師你好,我公司現(xiàn)在收到2022.1-2023.12月的租房發(fā)票,錢(qián)未付,這個(gè)怎么做分錄呀

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/15 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你去年有入過(guò)賬嗎?
2023 06/15 15:32
84784959
2023 06/15 15:34
老師,沒(méi)有入過(guò)賬
宋生老師
2023 06/15 15:36
你好,正規(guī)的做法是借以前年度損益調(diào)整。管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款。
84784959
2023 06/15 15:57
是不是的借以前年度損益調(diào)整36360,管理費(fèi)用15150,待攤費(fèi)用-房租21210,貸應(yīng)付賬款72720
宋生老師
2023 06/15 16:08
你好,是的,就是這樣了
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