問題已解決

老師你好,我公司現(xiàn)在收到2022.1-2023.12月的租房發(fā)票,錢未付,這個怎么做分錄呀

84784959| 提問時間:2023 06/15 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你去年有入過賬嗎?
2023 06/15 15:32
84784959
2023 06/15 15:34
老師,沒有入過賬
宋生老師
2023 06/15 15:36
你好,正規(guī)的做法是借以前年度損益調(diào)整。管理費用貸,應付賬款。
84784959
2023 06/15 15:57
是不是的借以前年度損益調(diào)整36360,管理費用15150,待攤費用-房租21210,貸應付賬款72720
宋生老師
2023 06/15 16:08
你好,是的,就是這樣了
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