問(wèn)題已解決

老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時(shí)調(diào)整匯兌損益,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時(shí),應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒(méi)有記外幣。所以財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益肯定是不對(duì)的。現(xiàn)在如何更正

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/15 11:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沖減錯(cuò)誤的按照正確的來(lái)做
2023 06/15 11:33
84785043
2023 06/15 11:35
是去年11月和12月的,現(xiàn)在沖減到5月份嗎?
樸老師
2023 06/15 11:43
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785043
2023 06/15 11:46
說(shuō)錯(cuò)了。做收入的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有記錄外幣。沖在5月份的話(huà),那這個(gè)收入算幾月份的?
樸老師
2023 06/15 11:53
這個(gè)還是算去年的
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