問題已解決

@郭老師,這個(gè)借管理費(fèi)用分錄不是很明白,金額怎么確定呢

84785016| 提問時(shí)間:2023 06/14 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 你是哪里不懂; 管理費(fèi)用 是看你發(fā)票上面的不含稅金額來寫的??
2023 06/14 11:08
84785016
2023 06/14 11:12
一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么做賬報(bào)稅呢
84785016
2023 06/14 11:13
我100萬銷售收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)3.5萬合理嗎,其他推廣服務(wù)業(yè),
meizi老師
2023 06/14 11:17
你好;? ?比如 借管理費(fèi)用或者庫存商品; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ;2.? ?可以哈; 只要你真實(shí)? ?可以抵扣 ; 但是你進(jìn)項(xiàng)稅也太少了?
84785016
2023 06/14 11:28
金額怎么確定上面的分錄老師可以打比方數(shù)字說下嗎
meizi老師
2023 06/14 11:29
你好;? ?比如你 發(fā)票不含稅金額是100 ; 稅額是13? ;支付113 ; 你做; 借庫存商品? 或者或者管理費(fèi)用100 ; 進(jìn)項(xiàng)稅13 ;貸銀行存款 113??
84785016
2023 06/14 11:50
銷項(xiàng)就做收入里面做嗎,然后收入100萬,我這個(gè)其他推廣科技服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額要多少呢,增值稅稅負(fù)多少,做了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不用做其他分錄嗎銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是要交的稅額嗎怎么寫分錄報(bào)稅呢
meizi老師
2023 06/14 11:51
你好1; 對的; 你有收入才有銷項(xiàng)稅的;進(jìn)項(xiàng)稅是你們自己收到了多少 來做進(jìn)項(xiàng)稅的; 增值稅稅負(fù)大概在2%? ; 你銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅就是你要繳納的金額?
84785016
2023 06/14 13:08
我這個(gè)100萬可以抵多少進(jìn)項(xiàng)呢,怎么算的,正常做了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),后面是要交的稅嗎整套關(guān)于抵扣分錄可以說下嗎老師
meizi老師
2023 06/14 13:10
你好1;? 你自己有多少進(jìn)項(xiàng)稅 來抵扣 ; 你這樣問 ;我都不曉得怎么來回復(fù)你了? ; 你抵扣是你 實(shí)際有多少進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣哈 ;2. 你 銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅; 就得繳納稅費(fèi)的;? ?3.?? ??比如?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。
84785016
2023 06/14 14:59
一般100萬收入按老師說的稅負(fù)2%,進(jìn)項(xiàng)稅額大概是3萬左右嗎,老師說有點(diǎn)少,正常多少合適呢,銷項(xiàng)6個(gè)點(diǎn)服務(wù)的話就6萬這樣嗎
meizi老師
2023 06/14 15:00
你好1;? 比如你 增值稅hi13% 、 那么你 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅13-進(jìn)項(xiàng)稅 = 100萬不含稅*2%計(jì)算 、 進(jìn)項(xiàng)稅大概是10萬的? ?
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