問題已解決

郭老師在嗎?上次的問題還有不懂的

84785001| 提問時間:2023 06/13 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,具體的什么問題?
2023 06/13 17:39
84785001
2023 06/13 17:41
我現(xiàn)在倒回頭核對,發(fā)現(xiàn)有張2020年12月支出,應(yīng)該是放在2021年1月入賬的漏記賬了,怎么辦?可以現(xiàn)在入賬嗎?
郭老師
2023 06/13 17:42
你好,現(xiàn)在補上就可以的,用以前年度損益調(diào)整來做,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)減。
84785001
2023 06/13 17:46
怎么做?還不懂,怎么進行會計分錄
84785001
2023 06/13 17:47
購買的是材料
郭老師
2023 06/13 17:49
借原材料,貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 06/13 17:50
說錯了,不是主原材料,是燃料,之前買的我做為固定資產(chǎn)入賬的,但這次的是4200元,可以不做為固定資產(chǎn)
郭老師
2023 06/13 17:51
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
郭老師
2023 06/13 17:51
借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 06/13 17:52
那么到匯算清繳時要調(diào)減嗎?
郭老師
2023 06/13 17:55
對,是的,是這么做的。
84785001
2023 06/13 17:59
另外是作為一個記賬單記賬還是分為兩個記賬單呢
郭老師
2023 06/13 18:00
你好,兩個在一塊兒做就行。
84785001
2023 06/13 18:00
那是到明年匯算清繳時再調(diào)整了吧
郭老師
2023 06/13 18:02
對的,是的,是這么做的。
84785001
2023 06/13 18:05
好的,謝謝啦
郭老師
2023 06/13 18:06
不用客氣,工作愉快。
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