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老師請(qǐng)問一下新建賬套初始數(shù)據(jù)錄入是不是根據(jù)利潤(rùn)表和負(fù)債表來填?

84785034| 提問時(shí)間:2023 06/13 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 根據(jù)你們期末的數(shù)據(jù)的; 你是新公司還是老公司的;才好判斷; 是打算6月建賬嗎? ?
2023 06/13 10:47
84785034
2023 06/13 10:49
是老公司,我剛接手的一家小規(guī)模公司,之前是別人做的賬,我現(xiàn)在接手做要重新建賬套,初始數(shù)據(jù)不知道怎么填?
meizi老師
2023 06/13 10:53
你好; 你根據(jù)你 期末數(shù)據(jù) 和累計(jì)發(fā)生金額來錄入; 看 科目余額表數(shù)據(jù)的
84785034
2023 06/13 10:56
上一任會(huì)計(jì)沒有提供科目余額表,只有一本賬,我自己從系統(tǒng)打印出來的第一季度利潤(rùn)表和負(fù)債表
meizi老師
2023 06/13 10:58
你好;? 那你這個(gè)負(fù)債表沒法具體到明細(xì)的;這樣會(huì)造成你 錄入的數(shù)據(jù)不對(duì)的?
84785034
2023 06/13 11:01
也沒有幾個(gè)數(shù)據(jù),
meizi老師
2023 06/13 11:05
比如應(yīng)付賬款? 和其他應(yīng)付款; 具體該明細(xì) 是什么; 比如張三; 李四 王麻子; 具體是啥;你要列清楚的??
84785034
2023 06/13 11:08
應(yīng)收賬款在她以前做的賬本里能查的到,其他應(yīng)付款就是發(fā)工資掛賬的,應(yīng)付賬款是暫估的成本沒有二級(jí)明細(xì)
meizi老師
2023 06/13 11:10
你好;? 那就可以的; 那你知道什么明細(xì); 就可以錄入了。? 用期末數(shù)據(jù)錄入哈?
84785034
2023 06/13 11:15
用負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)錄入?那我把數(shù)據(jù)是填在新建賬套的期初余額哪里嗎?還是怎么填?
meizi老師
2023 06/13 11:23
你好; 對(duì)的; 期末數(shù)據(jù)錄入哈;? 把明細(xì)錄入清楚哦?
84785034
2023 06/13 11:25
累計(jì)借方和累計(jì)貸方需要填嗎?還是全部都填期初余額哪里?
meizi老師
2023 06/13 11:28
你好;都要錄入的; 你是年中建賬
84785034
2023 06/13 11:39
你幫我根據(jù)前面給你發(fā)的負(fù)債表看看我填的對(duì)不對(duì)?
84785034
2023 06/13 11:41
這有這個(gè)
meizi老師
2023 06/13 11:41
你好; 可以的; 可以這樣錄入單;
84785034
2023 06/13 11:45
負(fù)債表里流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)和流動(dòng)負(fù)債合計(jì),所有者權(quán)益合計(jì),新建賬套里面沒有這幾項(xiàng)是不是不用管,如果沒有問題是不是可以啟用賬套了?
meizi老師
2023 06/13 11:50
你好 ;是的; 不用 考慮這些哈;
84785034
2023 06/13 13:43
啟用賬套顯示試算不平衡?是不是要把累計(jì)借貸方都要填相同數(shù)據(jù)?
meizi老師
2023 06/13 13:45
你好;? ? 你不平衡; 檢查下累計(jì)金額和期初數(shù)據(jù)是不是不對(duì); 核實(shí)下??
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