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老師你好,麻煩問一下公司土地做轉(zhuǎn)讓時繳納的增值稅和附加稅是法人直接墊付上的,這筆款如何做分錄呢?如何平賬呢?

84785044| 提問時間:2023 06/12 17:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1. 計提交納土地增值稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交土地增值稅 2. 交納土地增值稅: 借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交土地増值稅 貸:銀行存款 3. 計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交印花稅
2023 06/12 17:04
84785044
2023 06/12 17:08
老師轉(zhuǎn)讓時交的增值稅 教育費附加 地方教育費附加和印花稅都計入營業(yè)稅金及附加科目嗎?法人墊付的就計入其他應(yīng)付款,對吧?
樸老師
2023 06/12 17:14
同學(xué)你好 計入稅金及附加
84785044
2023 06/12 22:26
謝謝老師
樸老師
2023 06/13 06:51
滿意請給五星好評,謝謝
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