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已經(jīng)領(lǐng)料生產(chǎn)出產(chǎn)品,做庫存商品怎樣做分錄

84785033| 提問時(shí)間:2023 06/12 11:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:庫存商品-A產(chǎn)品, -B產(chǎn)品 貸: 生產(chǎn)成本
2023 06/12 11:17
84785033
2023 06/12 11:18
那怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
易 老師
2023 06/12 11:27
同學(xué)您好,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84785033
2023 06/12 11:28
那已經(jīng)當(dāng)月領(lǐng)料生產(chǎn)出的產(chǎn)品,當(dāng)月已經(jīng)出庫了,但是客戶那邊沒有對(duì)賬,按照對(duì)賬期走可以做暫估成本么
易 老師
2023 06/12 11:29
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
84785033
2023 06/12 11:30
那做暫估成本的分錄怎樣做呢
易 老師
2023 06/12 11:36
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
84785033
2023 06/12 11:37
好的,謝謝老師
易 老師
2023 06/12 11:46
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