問題已解決

老師,去年我公司賣了一輛二手車(2014年購入且當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)),去年不知道情況按3%簡(jiǎn)易開了票,實(shí)際應(yīng)按13%開票,現(xiàn)在我該怎么處理?

84785019| 提問時(shí)間:2023 06/12 10:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 按照13%來開篇報(bào)稅的 ; 按照13%報(bào)增值稅?
2023 06/12 10:22
84785019
2023 06/12 10:33
知道的,我現(xiàn)在要如何修正?電子稅務(wù)局如何操作?賬務(wù)又如何操作
meizi老師
2023 06/12 10:34
你好;? ?電子稅務(wù)局 在貨物欄次 - 13%里面去報(bào)? ; 。2? 去紅沖發(fā)票;? 然后按13%開票; 先按照3%報(bào)稅; 然后紅沖發(fā)票? 在去補(bǔ)10%稅差?
84785019
2023 06/12 10:47
就是我這個(gè)月開3%紅沖的票,再開13%的正票,再相應(yīng)做賬就可以是嗎
meizi老師
2023 06/12 10:50
你好; 對(duì)的; 就是這樣來操作的
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