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一般納稅人所得稅年度匯算清繳需要退稅,不退稅了,如何修改年報

84785006| 提問時間:2023 06/10 17:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得沒有退稅?
2023 06/10 17:08
84785006
2023 06/10 17:11
退稅金額是2230.77,那這個數(shù)據(jù)怎么算
84785006
2023 06/10 17:11
年報改了,資產負債表利潤表,和憑證需要修改嗎
鄒老師
2023 06/10 17:12
你好,之前年度有虧損嗎? 是小型微利企業(yè)嗎??
84785006
2023 06/10 17:17
利潤表22年沒有虧損,21年有,是小微企業(yè)
鄒老師
2023 06/10 17:17
你好,21年尚未彌補的虧損是多少??
84785006
2023 06/10 17:24
21年虧損23930.13元
鄒老師
2023 06/10 17:31
你好 (需要調增的金額—23930.13)*2.5%=2230.77
84785006
2023 06/10 17:46
不懂,我用2230.77/25%=8923.08,把這個數(shù)填在了A105000第30行扣除類項目的其他類調增金額,然后年報的這表就是0了
84785006
2023 06/10 17:47
我不知道這樣行不行,資產負債表,利潤表其余的都不知道怎么改
鄒老師
2023 06/10 17:48
你好,你這里有兩個問題: 1,沒有彌補虧損 2,如果是小型微利企業(yè),你稅率按25%計算了,而不是按2.5%
84785006
2023 06/10 17:55
老師,麻煩看一下利潤表
84785006
2023 06/10 18:00
老師,這是年報的數(shù)據(jù),我理解的是多交的2230.77是按25%交的,匯算清繳的時候是按2.5%算的所得稅,所以需要退多交的
鄒老師
2023 06/10 18:30
你好,匯算清繳的時候是按2.5%算的所得稅,那調整也是按2.5%的稅率而不是25%才是啊?
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